Your safety comes first — read before you go. Taf4All only lists job offers published by third parties. We are not the employer, we do not conduct these recruitments, and we cannot guarantee what happens once you make contact — you deal directly with the person or company behind the offer, at your own risk.
l’IFRA (Institution Financière Régionale de l’Anosy)Depuis sa création en avril 2007, l’IFRA s’engage à soutenir le développement économique des régions du sud de Madagascar. Nous proposons des services financiers accessibles et adaptés pour accompagner la croissance des petites entreprises et améliorer les conditions de vie des ménages.
Sous l’autorité du Comité d’audit et sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Général, vous serez chargé de : Définir et proposer le plan d’audit annuel de l’institution ; Réaliser et superviser les missions d’audit sur pièces et/ou sur place ; Assurer le contrôle interne de troisième degré conformément à la réglementation applicable ; Rédiger le rapport annuel de contrôle interne et les rapports conventionnels requis ; Assurer le respect des règles de conformité institutionnelle par l’entreprise ; Assurer la relation avec le Comité d’audit, la Direction Générale, les CAC, les services et les agences ; Identifier, suivre et signaler les anomalies, risques ou événements pouvant affecter l’activité, l’image ou le patrimoine de l’institution ; Corriger et valider les projets de rapports rédigés par les auditeurs adjoints ; Réaliser des audits inopinés et des contrôles ponctuels selon les besoins ; Encadrer, planifier et accompagner la montée en compétence des auditeurs adjoints. Profil : Fortement motivé pour contribuer à développer une institution en pleine expansion ; Titulaire d’un diplôme supérieur en audit, contrôle interne, comptabilité, finance, gestion ou domaine équivalent ; Expérience confirmée dans une fonction d’audit interne, de contrôle interne ou de gestion des risques ; Bonne connaissance du secteur financier, bancaire ou des établissements de crédit ; Maîtrise des techniques d’audit, de contrôle interne et de rédaction de rapports ; Sens élevé de l’analyse, de la rigueur, de la confidentialité et de l’objectivité ; Capacité à identifier les risques et à formuler des recommandations pertinentes ; Bonnes aptitudes relationnelles et capacité à collaborer avec les différents responsables ; Capacité à encadrer une équipe et à organiser les missions d’audit ; Disponible pour des déplacements fréquents sur le terrain.
Secteur : Accounting/Auditing and Finance
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l’IFRA (Institution Financière Régionale de l’Anosy)Depuis sa création en avril 2007, l’IFRA s’engage à soutenir le développement économique des régions du sud de Madagascar. Nous proposons des services financiers accessibles et adaptés pour accompagner la croissance des petites entreprises et améliorer les conditions de vie des ménages. Missions principales Sous l’autorité du Comité d’audit et sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Général, vous serez chargé de : Définir et proposer le plan d’audit annuel de l’institution ; Réaliser et superviser les missions d’audit sur pièces et/ou sur place ; Assurer le contrôle interne de troisième degré conformément à la réglementation applicable ; Rédiger le rapport annuel de contrôle interne et les rapports conventionnels requis ; Assurer le respect des règles de conformité institutionnelle par l’entreprise ; Assurer la relation avec le Comité d’audit, la Direction Générale, les CAC, les services et les agences ; Identifier, suivre et signaler les anomalies, risques ou événements pouvant affecter l’activité, l’image ou le patrimoine de l’institution ; Corriger et valider les projets de rapports rédigés par les auditeurs adjoints ; Réaliser des audits inopinés et des contrôles ponctuels selon les besoins ; Encadrer, planifier et accompagner la montée en compétence des auditeurs adjoints. Profil : Fortement motivé pour contribuer à développer une institution en pleine expansion ; Titulaire d’un diplôme supérieur en audit, contrôle interne, comptabilité, finance, gestion ou domaine équivalent ; Expérience confirmée dans une fonction d’audit interne, de contrôle interne ou de gestion des risques ; Bonne connaissance du secteur financier, bancaire ou des établissements de crédit ; Maîtrise des techniques d’audit, de contrôle interne et de rédaction de rapports ; Sens élevé de l’analyse, de la rigueur, de la confidentialité et de l’objectivité ; Capacité à identifier les risques et à formuler des recommandations pertinentes ; Bonnes aptitudes relationnelles et capacité à collaborer avec les différents responsables ; Capacité à encadrer une équipe et à organiser les missions d’audit ; Disponible pour des déplacements fréquents sur le terrain.
Secteur : Accounting/Auditing and Finance
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•Never pay any amount of money — for a file, a training, a uniform, or an interview. A real employer never asks the candidate to pay.
•Never send a photo of your ID card, passport, or banking details before you have physically verified the employer exists.
•Always meet in a public place, during the day — never an isolated address, a private home, or a location you cannot verify in advance.
•Tell a relative or friend exactly where you are going, with whom, and at what time — and share your live location if possible.
•Search the company name online before going: a real business has a trace (website, reviews, other employees, an official address).
•A salary that is far above the market rate for the position and the city is a red flag — be extra cautious.
🧠 Profil recherché Notre client recrute un Directeur de la Conformité. Dans le cadre du renforcement de son dispositif de gouvernance et de maîtrise des risques, notre client recherche un profil senior pour piloter la fonction Conformité et contribuer à la sécurisation durable de ses activités. Rattaché à la Direction
📋 Missions principales Évaluer les risques par cycle et par exploitation suivant les priorités ; S assurer du respect de toutes les procédures en vigueur et, si besoin, proposer leur amélioration ; Se déplacer sur site pour des missions de contrôle interne et/ou d’audit interne ; Contrôler les cycles selon le niveau d
Rattaché au Directeur Audit Interne, vous évaluez l’efficacité des processus et du contrôle interne sur l’ensemble des sites du Groupe afin d’identifier les risques, proposer des améliorations et assurer la conformité et la performance des opérations. 📋 Missions principales Réaliser des audits programmés et inopinés,
ATTRIBUTIONS PRINCIPALES Gestion mission d’audit interne Support du Responsable dans la réalisation du Plan d’actions AIP Assurance exécution du tableau de bord du Département AIP Suivi application des procédures Supervision de l’équipe du département AIP 📋 Missions principales Soumission rapport mensuel au Responsabl